الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي©    

Loading Events

الآليات المتقدمة في المحاسبة الضريبية والفحص الضريبي©    

04 Sep - 08 Sep

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

 

الاهداف:

إكساب المشـاركين مهارات ومعارف وقيم وتوجهات جديده متعلقة بـ:

  • أهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات المالية والاقتصادية للدول.
  • أهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام لتنوع إيرادات الدولة.
  • مهارة تحديد، وعاء الضريبة، وكيفية ربطها، وتحصيلها.
  • مهارات تحديد وحساب الضريبة من خلال فحص الدفاتر والسجلات للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.
  • التعرف على الآثار المتوقعة لأسعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرقابة عليها.
  • مهارات تطبيق الضريبة على مختلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخدمات من خلال ورش عمل، وحالات عملية، واقعية، وتطبيقية.

موجه الى :

  • المحاسبون، المدراء الماليون في المؤسسات الحكومية
  • المدراء التنفيذيون في المؤسسات الحكومية والوزارات الراغبين في الاطلاع على الأنظمة ا2لضريبية.
  • كل من يرغب بإدارة مالية لمؤسسته أو محفظته، وكل من يعمل في إدارة الأصول.

تنظيم البرنامج:

ينقسم البرنامج الى 3 أقسام رئيسية:

  • الجانب العلمي النظري.
  • الزيارات الميدانية: زيارات للاطلاع على التجارب المحلية.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

 المحاور والمواضيع: 

  ماهية ضريبة القيمة المضافة

  • نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
  • هل تفرض الضريبة على المصنع أم المستهلك؟
  • الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
  • مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.
  • إيجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
  • تجارب بعض الدول في تطبيق ضريبة على القيمة المضافة.

 ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • مداخل تحديد وعاء الضريبة.
  • فرض الضريبة واستحقاقها.
  • المنتجات والخدمات التي تخضع للضريبة
  • الإعفاءات من الضريبة وأنواعها.
  • المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة.
  • دور المؤسسات في تحصيل وسداد الضريبة.
  • إجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة.
  • حالات وإجراءات الطعن على الضريبة.

 حساب الضريبة على القيمة المضافة

  • تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
  • نماذج فواتير وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.
  • الدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها لأغراض حساب الضريبة.
  • خطوات وإجراءات حساب الضريبة.
  • نظام الخصم الضريبي.
  • حالات الرد الضريبي.
  • الضريبة واجبة الأداء والضريبة المحصلة.

 

أثار ضريبة القيمة المضافة على الأسعار والتكاليف

  • الآثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وأفراد الدولة.
  • مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة.
  • ضمانات عدم رفع أسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة.
  • أثر الضريبة على السياح والزائرين.
  • أثر الضريبة على التوظف.
  • أثر الضريبة على سوق الأوراق المالية وأسعار الأسهم.

فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الإنتاجية.
  • حالات تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
  • حالات تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
  • حالات تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة.

الجانب العملي:

  • زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المحلية لمؤسسات الدولة في تطبيق التخطيط الاستراتيجي.
  • لقاءات مع مسؤولين وخبراء في المجال (مع توفير ترجمة فورية).

للتسجيل ومزيد من المعلومات 

Share This Event

  • This event has passed.

Details

Start:
March 6, 2023
End:
March 10, 2023
Cost:
4470Eur
Event Categories:
,
Event Tags:
, ,

Venue

إسبانيا ، مدريد
Madrid, Spain + Google Map

تعقد هذه الدورة في مدن وأوقات مختلفة، يمكنكم طلبها في نموذج التسجيل التالي.
This course will be held in different cities and times; you can request it in the registration form below.
للتسجيل ومزيد من المعلومات:
For registration and more information:
  info@cinpaa.org
أو واتساب:
or WhatsApp:
 +34-63-586-76-86

For registration and to request available or customized programs, please contact us using the form below. Our team will prepare your request within 24 hours.

للتسجيل وطلب البرامج المتاحة أو المخصصة، يرجى التواصل معنا باستخدام النموذج أدناه. سيقوم فريقنا بإعداد طلبكم خلال 24 ساعة.